


为进一步强化我院工会经费收支管理工作,自2023年2月13日起,院审计科开展2022年度金中院工会经费使用情况内部审计工作。
审计科通过查阅工会经费的收入、支出记账凭证,相关会计凭证、报表、合同、协议等基础资料,依据《工会会计制度》、《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等文件,对院工会经费的收缴、使用和管理情况进行认真、细致、全面的审核。针对内审中发现的问题,及时与工会主席、财务人员作沟通交流,并提出针对性整改意见和建议。
本次审计工作,是对工会经费收支管理情况的一次“体检”,加强了内部管理的同时也排查了工会岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的风险点,有效推动了工会经费管理的规范化,筑牢了廉政“防火墙”。下一步,审计科将进一步认真履行内审监督职责,督促审计整改,强化成果利用,确保将有限的工会经费“取之于职工,用之于职工”,切实维护职工的合法权益,有力推进工会党风廉政建设。